税务管理与筹划
                                
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	【培训收益】
	了解纳税筹划的相关知识和技术手段;
	掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法;
	掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法;
	掌握分税种的税务管理与筹划方法;
	全面理解新企业所得税法;
	掌握新旧税法的变化和衔接;
	了解企业税收优惠的调整及政策衔接;
	学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务;
	预演新税法和新会计准则下的纳税筹划
	【课程内容】
	一、税收管理与筹划的基本知识
	税收筹划的动力机制
	税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
	税收筹划的主要内容
	合理避税
	合法节税
	税负转嫁
	税收筹划的基础
	相关税收法律知识
	相关会计基础知识
	风险评估与防范
	二、税收筹划的平台及技术手段
	价格平台:转让定价的运用
	优惠平台:税收优惠的运用
	漏洞平台:政策遗漏的运用
	空白平台:政策未规定的运用
	弹性平台:幅度的运用
	规避平台:临界点的运用
	技术平台:减、免、退、抵免的运用
	三、税收筹划的策略技巧及案例分析
	流转税的税收筹划及案例分析
	所得税的税收筹划与案例分析
	全面理解新企业所得税法
	企业所得税法修订的背景
	企业所得税法的主要变化
	企业所得税法讲解
	企业所得税条例的主要变化
	企业税收优惠政策的调整及衔接
	新企业所得税法对企业的影响
	新企业所得税法与新会计准则的差异概述
	新企业所得税法与新会计准则收入的差异
	新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异
	新企业所得税法与新会计准则投资的差异
	新税法和新会计准则下企业的应对策略及税收筹划
	企业应采取的策略和对策
	新企业所得税法下和新会计准则下的税收筹划
	个人所得税的税收筹划与案例分析
	财产、行为税的税收筹划与案例分析
	增值税转型对企业的影响
	四、税收筹划中存在的问题